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网赌ag不给出款怎么办|首页 2017年度部门决算

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?目  录


第一部分  部门概况


一、部门主要职责


二、机构基本情况


第二部分  2017年度部门决算表


一、收入支出决算总表


二、收入决算表


三、支出决算表


四、财政拨款收入支出决算总表


五、一般公共预算财政拨款支出决算表


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第三部分  2017年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明


二、关于收入决算情况说明


三、支出决算情况说明


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


八、预算绩效情况说明


九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明


十、机关运行经费支出情况说明


十一、政府采购支出情况说明


十二、国有资产占用情况说明


第四部分  名词解释



第一部分  部门概况


一、部门主要职责


网赌ag不给出款怎么办|首页的主要职责:宣传执行《仲裁法》、受理仲裁申请、安排仲裁案件的组庭、组织开庭审理、送达仲裁文书、管理仲裁档案、收取和管理仲裁费用、起草仲裁委员会年度工作报告、办理仲裁委员会交办的其他事务。


二、机构基本情况


网赌ag不给出款怎么办|首页有二级预算单位0个,三级预算单位0个。网赌ag不给出款怎么办|首页纳入本部门2017年度部门决算编报范围。


第二部分


2017年度部门决算表

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第三部分


2017年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明


2017年度收、支总计均为1378.81元。与2016年度相比,收、支总计各增加197.95万元,增长16%。主要原因是仲裁案件数量增加仲裁员报酬增加。


二、收入决算情况说明


2017年度收入合计1378.81万元,其中:财政拨款收入1378.81万元,占100%。


三、支出决算情况说明


2017年度支出合计1378.81万元,其中:基本支出1378.81X万元,占100%。


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明


2017年度财政拨款收、支总计均为1378.81万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加197.95万元,增长16%。主要原因是仲裁案件数量增加仲裁员报酬增加。


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


(一)总体情况


2017年度一般公共预算财政拨款支出1378.81万元,占支出合计的100%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加197.95万元,增长16%。主要原因是仲裁案件数量增加仲裁员报酬增加。


(二)结构情况


2017年度一般公共预算财政拨款支出1378.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1378.81万元,占100%;外交(类)支出0.00万元,占0%。


(三)具体情况


2017年度一般公共预算财政拨款支出预算为1378.81万元,支出决算为1378.81万元,完成年初预算的100%。其中:


公共安全(类)司法(款)仲裁(项)。预算为1378.81万元,支出决算为1378.81万元,完成预算的100%。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1378.81万元。与2016年度相比,增加197.95万元,增长16%。主要原因是仲裁案件数量增加仲裁员报酬增加。


其中:人员经费563.08元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费815.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明


2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为26万元,支出决算为26万元,完成预算的100%。


(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明


2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算25.8万元,完成预算的100%,占100%;公务接待费支出决算0.2万元,完成预算的100%,占100%。具体情况如下:


1.因公出国(境)费支出0.00万元。


因公出国(境)费支出决算比2016年度无变化。


2.公务用车购置及运行费支出25.8万元。其中:


公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0台。


公务用车运行支出25.8万元。主要用于车辆维修、停车、油料费。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为13台。


公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少12.60万元,下降32%,主要原因是:严格执行八项规定,选择公共交通工具出行。


3.公务接待费支出0.2万元。其中:


外宾接待支出0.0万元。


其他国内公务接待支出0.20万元。主要用于外地仲裁机构考察学习。


公务接待费支出决算比2016年度减少1.5万元,下降88%,主要原因是:严格执行八项规定和财经纪律,厉行节约。


2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次(不包括陪同人员)。


八、预算绩效情况说明


(一)绩效管理工作开展情况


根据财政预算管理要求,我单位无纳入绩效管理的项目,故未开展绩效管理工作。


(二)项目绩效自评结果


无项目绩效自评结果。


九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明


2017年度政府性基金预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。


十、机关运行经费支出情况说明


2017年度机关运行经费支出815.74万元,较2016年度增加102.88万元,增长12%。增加的主要原因是:加强了网络建设和仲裁办案系统的升级改造。


十一、政府采购支出情况说明


2017年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。


十二、国有资产占用情况说明


2017年期末,网赌ag不给出款怎么办|首页共有车辆13辆,其中:一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


十三、其他重要事项的情况说明


无情况说明。


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。


二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。


三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。


四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。


五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。


七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。


八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。


十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。


十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。


十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。


十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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